Informe Semestral Evaluación independiente del sistema de Control Interno - Junio de 2024
EditorInforme Semestral de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno correspondiente al Primer Semestre de la vigencia de 2024.
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO VIGENCIAS 2024 - 2023
Alcaldia PitalitoInforme de control interno sobre el cumplimiento de las normas de austeridad del gasto en la alcaldía municipal de Pitalito – Huila.
Seguimiento al proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias y Felicitaciones del Primer Semestre de 2024
EditorEl seguimiento se realiza a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD) radicadas durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 30 de junio de 2024, con base en la información suministrada por la Secretaría General mediante la proyección de la Técnico Administrativo Líder de la política Atención al Ciudadano de la Secretaría General y por la consulta realizada a través del sistema Extranet que maneja el municipio de Pitalito
Primer seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril vigencia 2024 Municipio de Pitalito Huila – Primer Cuatrimestre.
Informe de Austeridad del Gasto Público Primer Trimestre 2024 - 2023
EditorInforme de control interno sobre el cumplimiento de las normas de austeridad del gasto en la alcaldía municipal de Pitalito – Huila.
En cumplimiento de las funciones propias de la Oficina de Control Interno Administrativo y el plan de auditoria aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) mediante acta N0.01 de 2023, y ratificado en el Acta No.02 de 2023, me permito comunicarle que se realizará auditoria interna sobre la operatividad de los comités existentes en las diferentes dependencias de la administración municipal como segunda línea de defensa del sistema de control interno primer semestre vigencia 2023.
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INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA ALCALDIA MUNICIPIO DE PITALITO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE AUDITORIA 2023
EditorLa Oficina de Control Interno Administrativo del Municipio de Pitalito-Huila, en desarrollo de su función de orden constitucional, legal y en cumplimiento del Plan de Anual de Auditoria Vigencia 2023, ha programado una seria de actividades tendientes a planear y establecer las actividades a cumplir en la presente vigencia para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo y control en la administración municipal de Pitalito, Huila.
En tal sentido hemos elaborado el documento preliminar de Auditoria de Cumplimiento como resultado del ejercicio del proceso auditor aplicado concretamente a la operatividad y funcionamiento de los Comités existentes en la entidad, buscando evidenciar su dinámico en el ejercicio de la administración pública.
Siendo así, y de conformidad con lo anterior y atendiendo las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la presente evaluación se desarrolló con base en las normas, políticas y procedimientos de auditorías contenidos en la Plan Anual de Auditoria Vigencia 2023.
Informe Semestral Evaluación independiente del sistema de Control Interno - Diciembre de 2023
EditorInforme Semestral de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno correspondiente al Segundo Semestre de la vigencia de 2023.
