En cumplimiento de las funciones propias de la Oficina de Control Interno Administrativo y el plan de auditoria aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) mediante acta N0.01 de 2023, y ratificado en el Acta No.02 de 2023, me permito comunicarle que se realizará auditoria interna sobre la operatividad de los comités existentes en las diferentes dependencias de la administración municipal como segunda línea de defensa del sistema de control interno primer semestre vigencia 2023.

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La Oficina de Control Interno Administrativo del Municipio de Pitalito-Huila, en desarrollo de su función de orden constitucional, legal y en cumplimiento del Plan de Anual de Auditoria Vigencia 2023, ha programado una seria de actividades tendientes a planear y establecer las actividades a cumplir en la presente vigencia para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo y control en la administración municipal de Pitalito, Huila.

En tal sentido hemos elaborado el documento preliminar de Auditoria de Cumplimiento como resultado del ejercicio del proceso auditor aplicado concretamente a la operatividad y funcionamiento de los Comités existentes en la entidad, buscando evidenciar su dinámico en el ejercicio de la administración pública.

Siendo así, y de conformidad con lo anterior y atendiendo las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la presente evaluación se desarrolló con base en las normas, políticas y procedimientos de auditorías contenidos en la Plan Anual de Auditoria Vigencia 2023.

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INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA A LA GESTIÓN CONTRACTUAL ENFOCADO EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS SECRETARIAS DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y OFICINA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO VIGENCIA 2022.

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Lunes, 02 Marzo 2020 17:14

PROGRAMA DE AUDITORIA 2020

Determinar los procesos o dependencias que prioritariamente deben ser auditados, teniendo en cuenta la gestión del riesgo, las quejas de ciudadano, los determinados por la alta dirección y resultados de auditorías anteriores, con el fin de establecer mecanismos de mejora, evitando así la desviación de la misión de Estado.

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